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目 錄
第一部分 百色市建設工程造價管理站概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分 百色市建設工程造價管理站 2025年部門預算表
第三部分 百色市建設工程造價管理站 2025年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市建設工程造價管理站概況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關建設工程造價管理和工程建設定額的方針政策和法規(guī);建設工程定額的編制、修訂、解釋、仲裁及審定工作;收集、整理發(fā)布建筑材料市場價格信息;監(jiān)督檢查工程建設定額的執(zhí)行、指導編制建筑工程估算、概算、預算和結算;監(jiān)督檢查造價咨詢企業(yè)和從業(yè)人員的計價活動;仲裁工程結算的糾紛;建設工程造價員的資格考核、培訓及管理;參與建設工程招標、投標的審核、標底的抽查及監(jiān)督;搜集儲存、分析完成工程資料,建立數(shù)據(jù)庫;開展工程造價咨詢工作。
二、部門機構設置
百色市建設工程造價管理站2025年納入編報預算范圍的直屬單位共有1個。為百色市住房和城鄉(xiāng)建設局下屬二層單位,屬于參照公務員管理事業(yè)單位。
三、部門預算構成
本部門無下屬單位,部門預算為百色市建設工程造價管理站本級預算。
第二部分 百色市建設工程造價管理站 2025年部門預算表
預算公開01表 | |||
部門收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市建設工程造價管理站 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 115.98 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
(一)上級補助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本級 | 115.98 | 三、國防支出 | 0.00 |
(三)一般債券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上級補助 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
(三)專項債券收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 20.67 |
三、國有資本經營預算 | 0.00 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 5.17 |
(一)上級補助 | 0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 81.87 |
四、財政專戶管理資金 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 0.00 |
五、單位資金 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
(一)事業(yè)收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
(二)事業(yè)單位經營收入 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
(三)上級補助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 8.27 | |
0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、債務還本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、債務付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | |
本年收入合計 | 115.98 | 本年支出合計 | 115.98 |
上年結轉結余 | 0.00 | 結轉下年支出 | 0.00 |
收入總計 | 115.98 | 支出總計 | 115.98 |
注:報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預算公開02表 | |||||||||||||||
部門收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位名稱:百色市建設工程造價管理站 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計 | 115.98 | 115.98 | 115.98 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 115.98 | 115.98 | 115.98 | |||||||||||
303003 | 百色市建設工程造價管理站 | 115.98 | 115.98 | 115.98 | |||||||||||
注:報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預算公開03表 | ||||||||||||
部門支出總體情況表 | ||||||||||||
單位名稱:百色市建設工程造價管理站 | 單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年支出 | |||||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
小計 | 其中: | |||||||||||
事業(yè)單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 115.98 | 112.98 | 3 | |||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 115.98 | 112.98 | 3 | ||||||||
303003 | 百色市建設工程造價管理站 | 115.98 | 112.98 | 3 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 5.3 | 5.3 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 9.86 | 9.86 | |||||||
208 | 05 | 06 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.51 | 5.51 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3.37 | 3.37 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公務員醫(yī)療補助 | 1.81 | 1.81 | |||||||
212 | 01 | 01 | 行政運行 | 78.87 | 78.87 | |||||||
212 | 01 | 05 | 工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | 3 | 3 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.27 | 8.27 |
注:報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預算公開04表 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市建設工程造價管理站 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目分類) | 預算數(shù) |
一、本年收入 | 115.98 | 一、本年支出 | 115.98 |
(一)一般公共預算 | 115.98 | (一)一般公共服務支出 | |
1、上級補助 | (二)外交支出 | ||
2、本級 | 115.98 | (三)國防支出 | |
3、一般債券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (五)教育支出 | ||
1、上級補助 | (六)科學技術支出 | ||
2、本級 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3、專項債券收入 | (八)社會保障和就業(yè)支出 | 20.67 | |
(三)國有資本經營預算 | (九)衛(wèi)生健康支出 | 5.17 | |
1、上級補助 | (十)節(jié)能環(huán)保支出 | ||
2、本級 | (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 81.87 | |
二、上年結轉結余 | (十二)農林水支出 | ||
(一)一般公共預算 | (十三)交通運輸支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
(三)國有資本經營預算 | (十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 8.27 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | |||
(二十一)國有資本經營預算支出 | |||
(二十二)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)債務還本支出 | |||
(二十五)債務付息支出 | |||
(二十六)債務發(fā)行費用支出 | |||
二、結轉下年支出 | |||
收入總計 | 115.98 | 支 出 總 計 | 115.98 |
注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預算公開05表 | |||||||||
一般公共預算支出情況表 | |||||||||
單位名稱:百色市建設工程造價管理站 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 合計 | 本年一般公共預算支出 | |||||
基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計 | 115.98 | 112.98 | 98.84 | 14.14 | 3 | ||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 115.98 | 112.98 | 98.84 | 14.14 | 3 | |||
303003 | 百色市建設工程造價管理站 | 115.98 | 112.98 | 98.84 | 14.14 | 3 | |||
208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 5.3 | 5.3 | 5.24 | 0.06 |
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